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法人报销费用会计处理,报销R

来源:整理 时间:2025-07-02 13:58:55 编辑:学空间 手机版

费用报销的会计分录如何处理?企业中常见的费用报销和账务处理有哪些?费用报销如何进行会计分录?获取费用报销单的账务处理包括:比如行政部门采购办公用品,填写费用报销单,经相关部门负责人审核签字后,会计根据费用报销单和发票入账。会计分录为:借方:应支付的管理费用、办公费、税费、应缴纳的增值税(进项税)。如果是一般纳税人企业,可以抵扣增值税专用发票。

油费做什么科目

法人油费做什么科目

汽油费可计入管理费车辆使用费账户。会计分录为:借记:管理费-车辆使用费。贷款:银行存款。简要介绍公司所有车辆(包括运输车辆)的车辆费、汽油费、养路费、车辆维修费及年检费、养路费(车辆保险属于财产保险)。管理费用是指企业行政部门为组织和管理生产经营活动而发生的各项费用。具体项目包括:企业董事会和企业行政管理部门对企业的管理。

代表的私人汽车投入公司使用,汽车费用可在公司报销吗,财务...

法人代表的私人汽车投入公司使用,汽车费用可在公司报销吗,财务...

公司和个人需要签订租赁协议并报税务局备案,车辆发生的汽油费用可以计入管理费用,车辆费用。缴纳个人租赁费,出租人可凭个人身份证、租赁协议、单位证明向税务局申请开具发票并缴纳税款(8%左右),公司可凭发票与管理费并行缴纳租赁费。你好!不能,因为车的产权属于法人代表个人。在这种情况下,税法和会计法规定,私有产权产生的费用不允许在公司报销。

法人可以在公司报销差旅费吗

公司法人可以在公司报销差旅费吗

每个公司都有自己的规定。我们公司有一个关于差旅费规定的专门文件,包含以下内容:商旅人士使用的交通工具按照不同的级别进行分类;2.出差期间餐饮住宿补贴标准;3.出差期间通讯费报销及补贴标准;有些企业除了按照税法和会计法的规定报销差旅费外,还可以根据公司的实际情况具体规定公司的差旅费报销规定。

法人支付的费用款怎么做账

法人支付的费用如何核算答案:公司成立前,老板个人垫付款项的会计处理是:借款:银行存款/现金借款:其他应付老板款项。2.其他应付款是指企业应付或暂收其他单位或个人的款项,如租入固定资产和包装材料应付的租金,收到的存款和员工未能按时收到的工资,下属单位和个人应付或暂收的款项。第一百一十五条公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供贷款。根据上述规定,

如果公司章程没有规定禁止法定代表人借钱,履行一定的内部程序就可以向公司借钱。应该有正当理由(与公司经营有关),按时归还。法定代表人是长期不归还借款的公司股东的,应当在不违反公司章程的前提下,取得全体股东的同意,履行法定程序。股东应与公司签订借款协议,并依法履行借款人的权利和义务,按时偿还本息。

报销业务招待费如何做账务处理?

业务发展过程中因业务拓展而发生的各类业务招待费可按规定报销。报销业务招待费怎么做账?业务招待费报销的会计处理:销售费用、业务招待费贷款:银行存款/库存现金的具体核算范围。事实上,无论是财务会计制度还是新旧税法,都没有对业务招待费的范围做出准确的界定。在税收执法实践中,招待费的具体范围是: (一)因企业生产经营需要发生的宴请或者工作餐的费用;(2)在企业生产经营需要的前提下,赠送纪念品所发生的费用;(三)因企业生产经营需要发生的交通费、旅游景点费等费用;(4)业务关系人员在企业生产经营需要的前提下发生的差旅费。

从公司公户汇钱到法人私户,然后报销发票是用法人私户报销的,会计做账怎...

公司收到保险公司赔偿费用时:借记:银行存款* *银行贷款:其他应收款保险公司车辆维修报销费用:借记:其他应收款保险公司贷款:现金。1.该公司向公户转账1000对私人账户贷款:其他应收款XXX贷款:银行存款偿还贷款:费用贷款:其他应收款XXX在特殊情况下(即私人账户已进行税务备案并纳入核算范围),私人账户可视为银行账户账户或现金账户。

企业报销办公费用如何写会计分录?

日常经营过程中,员工发生的办公费用要报销,一般都是计入管理费用账户进行处理。相关会计分录怎么写?报销办公费的会计分录借:管理费用应纳税并应缴纳增值税(进项税)贷:银行存款期末:借:本年利润贷:管理费用什么是管理费用?管理费用是指企业为组织和管理生产经营而发生的各种费用,包括企业在筹建期间发生的开办费、董事会和行政管理部门在企业经营管理中发生的公司费用(包括职工工资、材料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费等。)、工会经费、董事会费(包括董事会成员津贴、会议费、差旅费等。)由行政部门承担,以及聘请中介机构的费用。

企业中常见的费用报销及会计处理是怎样的?

企业中常见的费用报销和账务处理有哪些?1.费用报销的会计分录:管理费用/销售费用/制造费用贷:银行存款/库存现金差旅费报销的会计分录(1)预付差旅费贷:其他应收款贷:库存现金(2)报销刚支出的差旅费贷:管理费用贷:其他应收款(3)报销未支出的差旅费贷:库存现金管理费用贷:其他应收款(4)差旅费不足。

原始凭证需要粘贴在费用报销单后面。完整填写费用报销单并签字。2.将填好的报销单发给部门负责人审核签字。3.报销单经部门负责人签字后,送财务部。财务部审计人员需要检查原始凭证的真实性、合法性、完整性和准确性。原始凭证的格式和金额必须一致。不得更改。原始凭证应包括:单位公章或报销专用章、资金审核人签字意见、经办人签字等。4.核实后的报销单需送总经理审批。5.出纳根据总经理批准的报销单付款。在企业中。

费用报销的会计分录怎么做

费用报销如何进行会计分录?报销是公司成本核算的重要组成部分,做好报销工作有利于维护员工的合法利益,维护企业的正常生产经营。费用报销的会计分录如何处理?报销的会计分录应该怎么做?借:管理费用、销售费用、制造费用应缴纳的税款,应缴纳增值税(进项税)。贷:其他应付款支付报销人员费用时,借:其他应付款贷:银行存款管理费、销售费用、制造费用是什么?

费用报销怎么做会计分录

获取费用报销单的账务处理包括:比如行政部门采购办公用品,填写费用报销单,经相关部门负责人审核签字后,会计根据费用报销单和发票进行入账。会计分录为:借方:管理费用、办公费、应交税费、增值税(进项税)。如果是一般纳税人企业,可以通过取得增值税专用发票抵扣进项税额。贷款:银行存款等延伸信息的差旅费核算的内容:出差费用,包括机票费、住宿费、伙食补助费及其他购买车、船、火车、飞机的费用。

文章TAG:报销费用会计分录应交

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